Analista Contábil na Prática – Rotinas de Fechamento
Existe uma tendência de maior oferta de cursos voltados ao fiscal-tributário, dando assim, uma sensação de menor atenção ao público da contabilidade em si. E dos cursos existentes, é comum nos depararmos com os extremos: ou são básicos ou avançados demais. Este treinamento se propõe a cobrir essa lacuna. Importante também lembrar que a escrituração contábil é ponto de partida para fundamentar fatos geradores de tributos e contribuições, especialmente no âmbito federal. Sendo assim, um planejamento e contingenciamento fiscal se inicia com uma contabilidade segura e confiável.
A norma contábil aplicável às PME foi inicialmente publicada em 2009, e está em sua 2ª revisão, onde deve incorporar alguns dos Pronunciamentos Contábeis mais recentes, como resultado da convergência das IFRS 9, 15 e 16. É de vital importância ao profissional que atua no mercado se manter atualizado e devidamente fundamentado, bem como estar alinhado com a legislação tributária vinculante, atualmente a Lei 12.973/2014.
Tem como intuito fortalecer o raciocínio do profissional quanto a classificação dos fatos contábeis, sua capacidade de análise dos saldos e movimentos das contas e a realização dos lançamentos contábeis relacionados ao fechamento mensal e/ou levantamento do balanço patrimonial. Por seu viés prático, o principal material de apoio é a planilha eletrônica, além de apostila e os slides disponibilizados em PDF.
Dentre os assuntos explanados neste treinamento, destacam-se:
1) Conceitos e definições vigentes para Ativo e Passivo;
2) Estruturação do plano de contas e mapeamento referencial;
3) AVJ, AVP e Perdas Estimadas de Recuperabilidade, no âmbito das PME;
4) Crédito fiscal extemporâneo, como o decorrente das ações judiciais de Exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS;
5) Contratos de arrendamento (IFRS 16);
6) IRPJ e CSLL – corrente e diferido.
Conteúdo Vantagens Detalhes
- Módulo I – Abertura – Tutorial - Material de apoio
- Módulo II – Conceitos e definições aplicáveis ao Ativo e Passivo
- Módulo III – Terminologias de contas ou grupos de contas, reclassificação, subtotais das Demonstrações Contábeis e Circulante/Não Circulante
- Módulo IV – Plano de contas e mapeamento com plano referencial da RFB
- Módulo V – Desmistificando falsos paradigmas
- Módulo VI – Análise prática do balancete de verificação preliminar e identificação dos lançamentos faltantes
- Módulo VII – Conciliação dos saldos das principais contas patrimoniais com fontes internas e externas
- Módulo VIII – Lançamentos contábeis complementares: sequência de 1 a 5. Destaques: Aplicação financeira de renda fixa, faturamento não entregue e A.V.P. de vendas a prazo
- Módulo IX – Lançamentos contábeis complementares: sequência de 6 a 10. Destaques: Perdas com contas a receber de clientes e empréstimos a sócios
- Módulo X – Lançamentos contábeis complementares: sequência de 11 a 15. Destaques: Atualização de tributos a restituir, bonificação e ajuste ao valor realizável líquido de estoques
- Módulo XI – Lançamentos contábeis complementares: sequência de 16 a 22. Destaques: Ajuste variação cambial (ICPC 21), despesas antecipadas e compensação através de PER/DCOMP
- Módulo XII – Lançamentos contábeis complementares: sequência de 23 a 26. Destaques: Crédito tributário extemporâneo, Equivalência Patrimonial e Propriedades para Investimento mensuradas ao Valor Justo
- Módulo XIII – Lançamentos contábeis complementares: número 27 – Contratos de arrendamento (IFRS 16)
- Módulo XIV – Lançamentos contábeis complementares: número 28 – Depreciação do ativo imobilizado e realização do A.V.J. de custo atribuído (ajustes de avaliação patrimonial)
- Módulo XV – Lançamentos contábeis complementares: sequência de 29 a 34. Destaque: Juros/multa sobre tributos em atraso – inclusive parcelamento ordinário
- Módulo XVI – Lançamentos contábeis complementares: sequência de 35 a 39. Destaques: Impairment do ativo imobilizado e Juros sobre Capital Próprio a Pagar
- Módulo XVII – Lançamentos contábeis complementares: sequência de 40 a 41. Destaques: IRPJ e CSLL – corrente e diferido (lucro presumido e real) e transferência para reserva de incentivos fiscais
- Módulo XVIII – Encerramento
O SINDICATO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, ASSESSORAMENTO, PERICIAS, INFORMAÇÕES E PESQUISAS NO ESTADO DE SANTA CATARINA, fundado em 15 de setembro de 1984, possui como missão assegurar às empresas representadas as melhores condições para gerar resultados positivos e desenvolver a sociedade, liderando a comunidade empresarial representada, com reconhecida influência no desenvolvimento da região. Valorizando o desenvolvimento econômico e social sustentável; defesa dos interesses do setor com ética e independência e desenvolvimento...
Perguntas Frequentes
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