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O mercado não busca por profissionais robozinhos, os famosos “Digitadores Fiscais e geradores de DARF” que são os profissionais que só sabem efetuar os lançamentos das notas, mas não sabem o porquê estão fazendo, e não conseguem nem se quer calcular o ICMS, a Substituição Tributária, Parametrizar o Pis e Cofins ou efetuar uma redução na base de cálculo para conferir se a apuração está correta.

E quer saber a grande verdade?

Infelizmente esse mercado dificilmente terá espaço para quem está dando os primeiros passos e ainda não possui o conhecimento prático necessário.

As empresas, em sua grande maioria, não querem alguém para ensinar.

A demanda por serviços no Departamento Fiscal roda em um ritmo frenético e se você não tem o conhecimento prático para atender as rotinas e obrigações acessórias, você é engolido por um profissional mais qualificado que você.

Além disso, tudo se altera e se modifica muito rápido, então estar antenado e atualizado com as nuances do ICMS, Substituição tributária, Pis e Confins, Simples Nacional, Lucro Presumido, Lucro Real e outras demais exigências...

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Quero que você escute seu chefe dizendo:

Nossa como você é inteligente!
Você é muito eficiente!
Não sei o que faria sem você e seus conhecimentos na equipe!
Sua promoção está próxima!

Eu sei que, quando você aprender tudo o que está dentro do treinamento Escrita Fiscal 3.0, tudo ficará muito mais fácil para você.

Vou ensinar a você, do básico até a execução de um Planejamento Tributário utilizando uma linguagem simples e prática, entregando tudo de forma mastigada.

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Pode procurar em qualquer outro curso ou treinamento do mercado, NENHUM é tão completo como o Escrita Fiscal 3.0.

Nosso método é baseado 100% no dia a dia real da escrita fiscal, ensinando você através de um passo a passo simples, mas muito assertivo.

Tudo o que será ensinado a você fará com que tenha domínio das rotinas fiscais de grandes, médias e pequenas empresas, tudo de forma prática e o principal, tudo com embasamento legal.

É claro, que para isso, você precisará se dedicar, estudar e entender cada um dos módulos, mas eu garanto a você, se tiver sangue no olho e vontade de aprender, seu crescimento profissional é certo!

O Escrita Fiscal 3.0 trará a TRANSFORMAÇÃO que nenhum outro cursinho ou pós-graduação irá ensinar a você.

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O método Escrita Fiscal 3.0 está dividido em módulos.

Conteúdo 100% Atualizado em: 16/4/2024

Módulo 01 | Conceitos Importantes na Legislação

Neste módulo inicial você vai aprender conceitos essenciais no setor fiscal. Aqui vamos te mostrar como funciona a Hierarquia das Leis no Brasil, tema teórico, mas extremamente importante para compreensão das alterações na legislação, não seja pego de surpresa por inconstitucionalidades.

Além disso, você vai aprender:

Quais são os tipos de Tributos existentes;
O que é o Fato Gerador e quais são os Fatos Geradores;
Entender de vez o que é a Imunidade;
Compreender o conceito de Isenção e Não Incidência;
Suspensão Tributária e Diferimento;
E claro, receberá dicas valiosas sobre os temas citados...

Módulo 02 | Iniciando o aprendizado

Nesse módulo abordamos bases que serão sempre utilizadas no trabalho diário, seja na emissão de documentos, escrituração e análises.

Você vai aprender:

Código de Situação Tributária (CST);
Código de Situação da Operação do Simples Nacional (CSOSN);
Como são formados os códigos CFOP e suas aplicações;
Alíquotas Internas e Interestaduais de todos os Estados com Planilha para consulta;
Carta de Correção Eletrônica e correções permitidas, prazos e possibilidade de substituição da carta;
Conceitos do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços);
E claro, você terá todo material de apoio para baixar...


Módulo 03 | ISS/ ISSQN

O Conhecimento do ISS ou ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza) é essencial para um analista fiscal, compreender a legislação a fundo e estar preparado para responder as dúvidas de clientes e colegas.

Vamos te mostrar em detalhes:

Conceito de Serviços;
Origem na Constituição Federal;
Fato Gerador;
Lei Complementar;
Local de Incidência do ISS;
Exceções  definidas pela Legislação;
Alíquotas do ISS;
CPOM;
Cuidados com a Bitributação;
E muito mais...

Módulo 04 | Simples Nacional

O Simples Nacional é o regime mais utilizado no Brasil, são mais de 11.957.802 empresas optantes ativas, e é claro que você deve estar preparado para atendê-las da melhor maneira possível, dominando toda sua legislação e operações.

Por este motivo, neste módulo você irá encontrar 10 aulas onde vamos juntos destrinchar as situações inerentes ao Regime que de Simples só possui o nome, rs, trazendo todas atualizações que impactaram diretamente o Simples Nacional no início de 2018.

Você vai aprender:

Introdução a Legislação do Simples Nacional.
Mudanças que entraram em vigor em 2018;
Fechamento Prático de empresas Prestadoras de Serviço;
Fechamento Prático de empresas com operações Tributadas;
Segregação de devoluções de vendas de forma Prática;
Empresas com Comércio de Produtos Monofásicos;
Cálculo da Alíquota Efetiva;

Média Aritmética para empresas em Início de Atividades;
Regime de Caixa ou Competência;
E você ainda terá todo material de apoio para download...

Módulo 05 | Emissão Especiais – Nota Fiscal Eletrônicas

Nesse módulo abordamos operações onde chamamos de "Especiais" pois não são tão corriqueiras, mas que geram muitas dúvidas quando alguém se depara com estas situações, por isto fizemos questão de incluir no curso.

Você vai aprender:

Operações com Amostra Grátis, Brinde e Doação;
Devolução de Mercadorias;
Remessa e Retorno de Feira e Exposição;
Venda à Ordem de Terceiros;
Venda para Entrega Futura;
E poderá fazer download do material para consultar sempre que precisar.

Módulo 06 | Substituição tributária

Neste módulo abordamos a fundo a Substituição Tributária, considerada por muitos colegas da classe contábil "Um bicho de sete cabeças", mas fique tranquilo que com o conhecimento adquirido neste módulo, você estará apto a identificar produtos que pertencem ao regime e fazer todos os cálculos necessários.

Você vai aprender:

Conceitos e Introdução a Legislação da Substituição Tributária;
Convênio 52/2017 e Código CEST;
Ajuste de MVA/IVA da Substituição Tributária com planilha de apoio;
Cálculo Prático da Substituição Tributária;
Exemplos com Notas Fiscais;
Todos Protocolos ICMS ST listados em uma única planilha;
Como Buscar Regulamentos Internos em seu Estado;
E claro, muito mais...

Módulo 07 | Escrituração de Empresas do Simples Nacional

Neste módulo vamos colocar a mão na massa, vamos te ensinar a como escriturar os documentos fiscais de uma empresa Optante pelo Simples Nacional e vamos até o fechamento do DAS.

Além disso, você irá receber:

Acesso gratuito por 30 dias ao Software Contábil TRON, utilizado em mais de 5.000 escritórios em todo território nacional, para acompanhar os lançamentos;
Parametrizações necessárias;
Escrituração de Entradas emitidas para empresas Optantes;
Escrituração de Saídas;
Emissão dos Livros Fiscais, Entrada, Saída e Apuração;
Emissão do PGDAS diretamente pelo site do Simples Nacional;
E claro, você terá todo material de apoio para consultar sempre que for necessário...

Módulo 08 | Diferencial de Alíquota

No setor Fiscal você irá se deparar bastante com o Diferencial de Alíquota ou DIFAL, e é por este motivo que é extremamente necessário o entendimento de todas operações que geram o recolhimento, neste módulo você irá aprender todas estas situações.

Neste módulo você irá aprender:

Emenda Constitucional 87/2015;
Convênio 93/2015 - Vendas Interestaduais destinadas a Não Contribuintes;
Cálculo por Dentro;
Cálculo por Fora;
Planilha para Simulação dos Cálculos;
Aquisição de Uso, Consumo e Imobilizado;
Antecipação Tributária;
E claro, muito mais...

Módulo 09 | Emissão de Documentos

A emissão de documentos está presente em todas as empresas, e mesmo que você trabalhe diretamente em um escritório contábil, é essencial o conhecimento passo a passo das emissões, para que possa auxiliar os clientes da melhor maneira possível, e para isto vamos abordar neste módulo de forma prática as emissões, diretamente dos aplicativos gratuitos disponibilizados pelas Secretarias da Fazenda e outros órgãos.

Você vai aprender:

Emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e);
Emissão de Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e);
Conceito e emissão de MDF-e (Manifesto Eletrônico de Documentos);
Erros e Rejeições na emissão de documentos;
E claro, você também irá poder efetuar download dos softwares para acompanhar e aprender na prática...

Módulo 10 | ICMS

O ICMS está presente em quase todos os módulos do curso, mas resolvemos criar este módulo separadamente para trazer alguns conceitos muito importantes e abordar também o IPI.

Neste Módulo, você vai aprender:

IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados e sua Legislação;
Contribuintes Industriais e Equiparados a Industriais;
Reduções na Base de Cálculo do ICMS;
Guerra Fiscal entre os Estados;
Convênios Importantes e Publicações do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ);
E claro, você também poderá fazer download de todo material de apoio...

Módulo 11 | Lançamentos Empresas Normais

Neste módulo vou te mostrar exatamente como você deverá efetuar as escriturações de empresas do regime normal, podendo estas serem do Lucro Presumido ou Real.

Você vai aprender:

Escrituração de Entradas (Real e Presumido);
Escrituração de Saídas (Real e Presumido);
Apuração de ICMS (Real e Presumido);
Apuração de IPI (Real e Presumido);
Exemplos de Notas Fiscais;
Livros De Entrada e Saída;
E claro, você também poderá acompanhar os lançamentos utilizando o software TRON...

Módulo 12 | Sped Fiscal

Neste módulo você vai ficar craque no Sped Fiscal, uma das principais obrigações acessórias que devem ser encaminhadas a Secretaria da Fazenda de seu Estado todos os meses

Por isso, você vai aprender:

Legislação do Sped Fiscal;
Malha Fina do Sped Fiscal;
Registros 000 a 0500;
Erros de Estrutura;
Bloco 0;
Bloco C;
Registro C500;
Registros D100 e D500;
Registro E100;
Registro E200;
Registro E300;
Registro E500;
Bloco G;
Bloco H;
Bloco 1;
ReceitanetBX;
Audits Fiscal (Software Gratuito para exportar informações para o excel);
Transmissão do Sped Fiscal a Secretaria da Fazenda;
E Claro, você poderá fazer download do Validador disponibilizado pela Receita Federal e importar nossos arquivos para acompanhar as aulas e praticar, o conhecimento de todos blocos e Registros é essencial para sua carreira.

Módulo 13 | Pis, Confins e EFD Contribuições

Pis e Cofins são sem dúvidas dois tributos mais complexos existentes na seara brasileira, e é por este motivo que vamos destrinchá-los neste módulo.

Você vai aprender:

Conceitos e Introdução a Legislação do Pis e Cofins;
Pis e Cofins para o (Comércio);
Pis e Cofins para a (Indústria);
Parametrização do Pis e Cofins;
Tabelas de Produtos Sujeitos a Incidência Monofásica, Substituição Tributária, Alíquota Zero, Isenções, Não Incidência, Suspensão;
Apuração no Regime Cumulativo;
Apuração no Regime Não cumulativo;
EFD Contribuições e seus Registros;
Lançamentos de Saldo Credores;
Códigos DARF e Emissões no Sicalc;
E claro, muito mais...

Módulo 14 | Retenções

Este módulo é totalmente focado nas Retenções, tema que pega muitos colegas da classe contábil de surpresa por falta de conhecimento e todo analista fiscal deve conhecer profundamente.

Neste Módulo você vai aprender:

Retenções de IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte);

Retenções de INSS;

Retenção de Pis/Cofins e CSLL de Órgãos Públicos;

Retenção de Pis/Cofins e CSLL de empresas Privadas;
E claro, você terá todo material de apoio para fazer download...

Módulo 15 | Declarações Acessórias

Este é um módulo muito especial, por que vamos te mostrar de forma prática, diretamente pelos programas da Receita Federal 5 obrigações federais.

Você vai aprender a como fazer a:

DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais);

DEFIS (Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais);

DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias);

DMED (Declaração de Serviços Médicos e da Saúde);
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Iremos te presentear com este módulo onde abordamos o Lucro Presumido, trazendo de forma detalhada todos os cálculos para cobrança do IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica), CSLL (Contribuição sobre o Lucro Liquido) e também como efetuar o cálculo do adicional de 10%.

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Aula Premium Maestria Contábil - Auditorias Fiscais, e Cruzamentos de Informações

Já pensou entender como a RFB se baseia nas suas autuações? Se estiver pensando que ela simplesmente escolhe aleatoriamente quem vai fiscalizar você errou feio... Existe toda uma lógica de análise das informações, cruza-se dados de contribuintes diferentes para encontrar os sonegadores e detalhe a RFB sempre encontra. Venha conhecer como é feita as malhas finas e como isso lhe permite se antecipar no atendimento das obrigações.

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Aula Premium Maestria Contábil - Pis e Cofins, Situações e Parametrizações

Nesta Aula Premium você vai visualizar os desafios da parametrização do PIS e COFINS na prática, no dia-a-dia. Mas além disso você vai entender como fazer isso nos mais diferentes tipos de empresa e como isso vai permitir a segregação dos tipos de receita no PIS e COFINS.

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A Aula Premium Processos para Abertura de Empresa é um choque de realidade! Nessa aula você vai entender o passo a passo de como é feito a abertura de uma nova empresa, quais sistemas deve acessar e os prazos que isso vai levar. Além disso tem um bate papo super descontraído com um contador em começo de carreira que dia após dia vem vencendo os desafios de ser um empreendedor contábil.

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Aula super especial sobre ISS onde é desmistificado sobre onde deve ser a cobrança do ISS se no local da prestação de serviços ou no local do prestador. Todos os detalhes da Lei Complementar 116 são discutidos de uma forma leve, para que você entenda de vez.

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A Retenção na fonte é um conteúdo necessário para quem trabalha em um escritório de contabilidade ou para o próprio funcionário da empresa que trabalha no setor financeiro. Sim é isso mesmo, é o setor financeiro que vai realmente colocar isso na prática do dia-a-dia.. Sendo assim nessa aula especial você aprenderá não apenas pra si, mas também para explicar a outro profissionais de outras áreas como operacionalizar a retenção na fonte.

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Nessa aula você vai aprender na prática alguns dos lançamentos contábeis mais utilizados na contabilidade. Mas você não aprenderá apenas a fazer, mas também o porquê fazer, e essa é a informação mais importante.

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De acordo com a resolução CNE nº 04/99 onde reconhece e autoriza a disseminação de cursos livres, nossos certificados são válidos em todo o território nacional e estão embasados nas leis vigentes do nosso país.

  • Lei nº 9.394 - Diretrizes e Bases da Educação Nacional
  • Artigo 205 e 206 - Constituição Federal
  • Decreto Presidencial nº 5.154/2004
  • Normas da Resolução CNE n° 04/99 - MEC (art. 7º, 3º)

Dúvidas Frequentes

 1. Quais são as formas de pagamento?

Você poderá realizar o pagamento de duas formas: no seu cartão de crédito, sendo possível realizar o parcelamento em até 12 vezes, ou através de boleto bancário. Caso opte por boleto bancário, sua inscrição será efetivada somente após a compensação do boleto. Não é possível realizar o parcelamento do pagamento através de boleto bancário;

2. As aulas são todas online?

Sim, todas as aulas são online. A partir do momento da efetivação do seu pagamento em nosso sistema, terá acesso imediato ao conteúdo integral de treinamento;

3. Como funciona a garantia?

Após a confirmação do seu pagamento, você terá 7 dias para avaliar se o treinamento atinge suas expectativas, contando já com o dia de aquisição. Dentro deste período, caso entenda que seu objetivo diverge do que o curso propõe, pode requerer a devolução do seu investimento, que será feita integralmente e sem questionamentos. Esta garantia existe para você se sinta à vontade na hora de adquirir o seu treinamento. Temos a certeza da qualidade do nosso produto, mas também sabemos que imprevistos acontecem e que somente cada um conhece seus anseios e necessidades;

4. Vou receber um certificado de conclusão de curso?

Sim. Após o término do seu curso será disponibilizado de forma automática pela plataforma o arquivo no formato (pdf) para o download contendo carta horária de 80 horas;

5. Posso dividir o meu login e a minha senha com outros usuários?

Não. Caso o sistema identifique que seu usuário está sendo compartilhado, irá bloquear automaticamente o seu acesso;

6. Terceira pessoa pode comprar o curso e preencher a inscrição com seus dados pessoais sendo que eu irei assistir ao treinamento?

Sim, mas é importante lembrar que será emitido apenas um certificado e será permitido o ingresso de apenas uma pessoa por inscrição na plataforma de estudos. É necessário que decidam no nome de quem será emitido o certificado e quem participará do curso, sempre deixando a equipe de Suporte ciente;

7. Quantas vezes posso assistir às aulas e por quanto tempo terei acesso ao curso?

Pelo período de 12 meses após a confirmação de sua inscrição você terá acesso ilimitado a sua área de aluno;

8. Após efetivar o pagamento, onde receberei as informações para acessar ao curso?

Após a confirmação do pagamento, você receberá automaticamente eu seu e-mail cadastrado os seus dados de acesso. É importante que você guarde este e-mail em alguma pasta de fácil acesso e, como sugestão, pode favoritar em seu navegador a página de acesso ao treinamento. Caso não encontre este e-mail, procure em sua caixa de spam e, ainda não encontrando, entre em contato com a equipe de Suporte;

 9. Posso continuar o curso mesmo depois de baixar meu certificado?

Sim! Como você já sabe, você tem 12 meses de acesso a todo o conteúdo. Mesmo depois de conclui-lo, você pode acessar as aulas novamente e tirar suas dúvidas quantas vezes quiser;

 10. Posso tirar minhas dúvidas referentes as aulas?

Claro! Abaixo de cada aula tem o local onde você poderá tirar suas dúvidas referente a aula, responderemos o mais breve possível;

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